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本制度旨在規(guī)范兩人合伙企業(yè)的采購流程,確保采購活動高效、透明、合規(guī)。制度明確采購權(quán)限分配,通常由合伙人共同決策大額采購,小額采購可授權(quán)一人負責(zé),但需定期向另一合伙人報告。建立供應(yīng)商評估體系,優(yōu)先選擇信譽良好、價格合理的供應(yīng)商。實施采購申請、審批、執(zhí)行、驗收及報銷的閉環(huán)管理,確保每一環(huán)節(jié)均有據(jù)可查。同時,強化財務(wù)監(jiān)督,定期審計采購賬目,防止資金濫用。通過制度化管理,提升采購效率,降低成本,維護企業(yè)利益。